Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
001/2013
Número do empenho:
Data:
16/01/2018
Valor Global:
R$3.233,38
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JANEIRO.
Credor / Fornecedor:
MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA-ME
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | SISTEMA DE CONTABILIDADE/FOLHA PAGAMENTO | UN | 1 | R$3.233,38 | R$3.233,38 | ||||||
Notas de Rodapé