Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
024/2018
Número do empenho:
Data:
09/04/2018
Valor Global:
R$1.954,65
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
Credor / Fornecedor:
MELO & COSTA COM. DE GEN. ALIM. LTDA
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | AÇUCAR CRISTAL FARDO 15X2 | FR | 12 | R$68,50 | R$822,00 | ||||||
| 2 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO | KG | 60 | R$12,89 | R$773,40 | ||||||
| 3 | CHÁ DE ERVA MATE QUEIMADO | CX | 50 | R$6,79 | R$339,50 | ||||||
| 4 | ÓLEO DE SOJA REFINADO 900 ML | UN | 5 | R$3,95 | R$19,75 | ||||||
Notas de Rodapé