Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
2143
Número do empenho:
Data:
01/11/2023
Valor Global:
R$2.316,37
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS.
Credor / Fornecedor:
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS. | 1,0000 | R$2.316,37 | R$2.316,37 | |||||||
Notas de Rodapé