Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
6/2025
Número do empenho:
Data:
22/01/2025
Valor Global:
R$3.574,20
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA JANEIRO.
Credor / Fornecedor:
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA JANEIRO. | 1,0000 | R$3.574,20 | R$3.574,20 | |||||||
Notas de Rodapé