Compras Mensais

Nesta página estão disponíveis os relatórios mensais referentes a todas as compras realizadas pela Câmara Municipal, divulgados em obediência a lei federal 14.133/2021.

Número do processo:

029/2017

Número do empenho:

00118

Data:

06/06/2017

Valor Global:

R$4.509,19

Objeto:

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPARO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DESTE PODER LEGISLATIVO.

Credor / Fornecedor:

REUBENS DE OLIVEIRA FERREIRA

CNPJ/CPF:

23.929.620/0001-05

ITENS DA NOTA
Item Especificações Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
1 BASE RELE UN 4 R$7,94 R$31,76
2 CABO FLEX 1,5 M.M MT 200 R$0,66 R$132,00
3 CABO FLEX 2.5 M.M MT 150 R$0,86 R$129,00
4 CABO FLEX 25 M .M MT 60 R$10,52 R$631,20
5 CABO FLEX 4 M.M MT 100 R$1,51 R$151,00
6 CABO PP FLEX 2C 1.5M.M MT 6 R$2,20 R$13,20
7 CAPACITOR DE 6 UF/440WOLTS UN 2 R$7,30 R$14,60
8 DISJUNTOR SD62 20A 2P CURVA C 3KA UN 4 R$19,14 R$76,56
9 LAMPADA DE LED TIPO PERA 25 WATS UN 35 R$51,67 R$1.808,45
10 PLAFON EM PVC COM BOCAL DE PORCELANA E27 UN 20 R$3,63 R$72,60
11 REFLETOR DE LED 100WATS UN 6 R$198,09 R$1.188,54
12 REFLETOR DE LED 50 WATS UN 2 R$88,04 R$176,08
13 RELE FOTO ELETRO 74/N220 WATS UN 4 R$21,05 R$84,20

Notas de Rodapé

  • Número Processo: Número do processo administrativo, utilizado para controle interno da câmara.
  • Número Empenho: Número da nota de empenho.
  • Valor Global: Valor de todos os itens da compra, no caso, o valor global de todos os itens empenhados.