Filtrar: Compras Mensais
Número do processo:
2134
Número do empenho:
Data:
09/01/2023
Valor Global:
R$249,90
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL QUIMICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
Credor / Fornecedor:
JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA
CNPJ/CPF:
02.041.793/0001-12
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | SODA CAUSTICA | KG | 10,0000 | R$24,99 | R$249,90 | ||||||
Notas de Rodapé