Compras Mensais

Nesta página estão disponíveis os relatórios mensais referentes a todas as compras realizadas pela Câmara Municipal, divulgados em obediência a lei federal 14.133/2021.

Número do processo:

2144

Número do empenho:

00380

Data:

13/12/2024

Valor Global:

R$5.313,10

Objeto:

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REDE ELÉTRICA

Credor / Fornecedor:

IZABEL DE OLIVEIRA-ME

CNPJ/CPF:

03.088.526/0001-63

ITENS DA NOTA
Item Especificações Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
1 PAINEL LED 24W EMB QUAD 6.500K UND 8,0000 R$48,00 R$384,00
2 LAMPADA LED BULBO 30W BRANCO FRIO UND 38,0000 R$17,85 R$678,30
3 REFLETOR 200W MOVE LUZ BRANCA UND 6,0000 R$250,00 R$1.500,00
4 REFLETOR LED BIVOLT 150W 6,50K RL1506 UND 7,0000 R$148,00 R$1.036,00
5 TOMADA RELE BASE 15A 127V/10A 250V UND 6,0000 R$15,00 R$90,00
6 RELE FOTOCELULA CONTATO NA 105VAC-305VAC UND 6,0000 R$34,90 R$209,40
7 PLAFON C/SOQUETE LOUÇA BRANCO 100W UND 20,0000 R$6,45 R$129,00
8 FITA ISOLANTE 18MM X10 M 3MTS UND 3,0000 R$4,30 R$12,90
9 BUCHA 010 PLASTICA COM ANEL UND 30,0000 R$0,15 R$4,50
10 PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4X60 UND 30,0000 R$0,70 R$21,00
11 ROLO DE FIO SÓLIDO 6 MM C/ 100 MTS UND 2,0000 R$624,00 R$1.248,00

Notas de Rodapé

  • Número Processo: Número do processo administrativo, utilizado para controle interno da câmara.
  • Número Empenho: Número da nota de empenho.
  • Valor Global: Valor de todos os itens da compra, no caso, o valor global de todos os itens empenhados.