Filtrar: Compras Mensais
Número do processo:
36/2025
Número do empenho:
Data:
30/01/2026
Valor Global:
R$10,50
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MANUTUÇÃO E SERVIÇOS DE REDE ELÉTRICA.
Credor / Fornecedor:
IZABEL DE OLIVEIRA-ME
CNPJ/CPF:
03.088.526/0001-63
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | PARAFUSO 4.2X19 | UN | 20,0000 | R$0,15 | R$3,00 | ||||||
| 2 | PARAFUSO 4.0X40 | UN | 50,0000 | R$0,15 | R$7,50 | ||||||
Notas de Rodapé