Filtrar: Compras Mensais
Número do processo:
54/2025
Número do empenho:
Data:
10/09/2025
Valor Global:
R$500,00
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO
Credor / Fornecedor:
A I F SOLUÇÕES E SUPRIMENTOS EIRELI - ME
CNPJ/CPF:
17.729.832/0001-46
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | Recarga de Toner 12 A, com capacidade de no minimo 3.000 (tres) impressoes. | UND | 10,0000 | R$50,00 | R$500,00 | ||||||
Notas de Rodapé