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Exercício:
2024 |
Empenho Nº:
00194 |
Tipo de empenho:
Ordinário |
Data:
31/05/2024 |
Processo Nº:
2105 |
Rubrica:
3390300000 |
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Interessado/Beneficiário:
JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA |
C.N.P.J/C.P.F
***.***.*** |
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Modalidade da Licitação:
Proc. Dispensa |
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Orgão:
01-PODER LEGISLATIVO |
Unidade Orçamentária:
01001-CAMARA MUNICIPAL |
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Função:
01-Legislativa |
Subfunção:
031-Ação Legislativa |
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Programa:
0001-PROCESSO LEGISLATIVO |
Projeto/Atividade:
2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL |
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Classificação da Despesa:
3390300000-MATERIAL DE CONSUMO |
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Fonte de Recurso:
15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente |
Código da Fonte:
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Código da Aplicação:
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Valor Empenhado:
R$5.346,60 |
Valor Liquidado:
R$5.346,60 |
Valor Pago:
R$5.346,60 |
Valor Anulado:
R$0,00 |
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Objeto/Histórico:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPA E LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI |
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| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | CAFÉ TORRADO E MUIDO, EMBADO A VÁCUO COM SELO DE PUREZA ABIC, PCT ATÉ 1KG | KG | 120,0000 | R$37,40 | R$4.488,00 | ||||||
| 2 | CHÁ MATE, de primeira qualidade, com folhas e talos de erva mate tostada, puro, acondicionada em caixinha de papelão reforçada de 200 gramas cada, produto deve conter dados do fabricante, data de fabr | UN | 80,0000 | R$8,49 | R$679,20 | ||||||
| 3 | ÓLEO DE SOJA DE 1ª QUALIDADE, REFINADO, EMBALAGEM 900 ML (PET), CONTENDO DIZERES DE ROTULAGEM, COM DADOS DO FABRICANTE, PESO LÍQUIDO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. | UN | 30,0000 | R$5,98 | R$179,40 | ||||||
Notas de Rodapé
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